工作动态
当前位置:  网站首页 >> 工作动态 >> 正文
学校召开2025年内部审计工作推进会议
2025年11月26日 16:55 审计处 点击:[]次

本网讯 11月26日,学校审计处召开2025年内部审计工作推进会,校长管锋参会并作重要讲话,财务处(招投标与采购管理办公室)、国有资产管理处、后勤保障处负责人及审计处全体人员参加。会议聚焦年内审工作成效、突出问题及整改落实,凝聚共识、明确方向,推动内审工作提质增效。

会上,审计处负责人结合2025年内部审计工作开展情况,通报了学校《非税收入审计》《双高建设审计》《预算执行和财务收支审计》、中层干部离任经济责任审计以及工程项目跟踪和结算审计的有关情况,结果表明,学校在预算管理科学化、财务内控体系化、资产管理制度化及采购流程和工程项目规范化等方面成效显著。同时,重点对审计中发现的普遍性、典型性问题进行了系统剖析并提出了管理建议。

随后,各部门负责人依次发言。一致认为,审计揭示的问题客观真实、切中要害,充分反映了工作中的薄弱环节。同时表态要以本次会议为契机,进一步加强工作的规范性和严谨性,扎实推进问题整改,确保各项工作合规有序开展。

最后,管锋作总结讲话并提出明确要求。整改方面强调三点核心:一是责任要实,明确牵头人与配合部门,责任到人、杜绝推诿,务求整改实效;二是措施要细,摒弃空泛表述,具体到“做什么、怎么做、谁来做”,可检查可验证;三是时限要清,长效问题定好阶段节点,避免久拖不决。同时提醒:提高政治站位,重视内审在学校发展中的重要作用,抓实整改;要聚焦多年“顽疾”,深挖根源、标本兼治,确保问题改到位不反弹;严守廉洁底线,在各项工作关键环节筑牢廉政防线,维护学校良好治理生态。(图文:万杰 审核:李辉东 责编:蒋园林)